Faktúra 5109/19
Dátum vyhotovenia:
3.6.2019
Faktúra doručená:
3.6.2019
Dodávateľ
Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963
Odberateľ
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
PK SNP energie 06.2019
Názov položky:
elektrická energia 06.2019, 46.8 EUR
Názov položky:
vodné 06.2019, 3.1 EUR
Názov položky:
stočné 06.2019, 4.45 EUR
Názov položky:
teplo 06.2019, 245.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,20 EUR
ceny sú vrátane DPH